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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2582-202-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2582-6-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
164399400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMBIENTE VERDE SPA |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES AMBIENTE VERDE SPA
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R.U.T. |
77.878.565-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMBIENTE VERDE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221013
| Parques | 1 | Unidad no definida | Remitirse a Decreto Nº3801 de fecha 20 de mayo de 2026 adjunto. Solo se gestionarán los DTE recepcionados en nuestra plataforma electrónica. Para ello debe enviar los archivos XML de los documentos a la casilla: facturas@munistgo.cl. Todos los documentos tributarios que sean emitidos a nombre de Ilustre Municipalidad de Santiago, deben incorporar en el campo “Documentos de Referencia” (Campo 801) el N° de la orden de compra, de lo contrario serán rechazados comercialmente. | |
$ 865.260.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 865.260.000
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$ 865.260.000
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Total Neto
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$ 865.260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.399.400
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$ 1.029.659.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.