Orden de Compra. Nº2582-24-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2582-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-24-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2582-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 53799338,85
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCONOR SA
Razón Social SOC.CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.031.666-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCONOR SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaValor neto para la contratación Directa: NORMALIZACIÓN PASAJE CITÉ RAMÓN BUSTAMANTE, COMUNA DE SANTIAGO, lo anterior de acuerdo Decreto de Trato Directo Nº 640 de fecha 21 de enero de 2026.  $ 283.154.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.154.415 $ 283.154.415
Total Neto $ 283.154.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.799.339
TOTAL OC $ 336.953.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.