Orden de Compra. Nº2582-364-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-80-LP13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-364-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-80-LP13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-80-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 3425,74789957
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sidge
Razón Social SIDGE S.A.
R.U.T. 76.140.892-5
Sucursal sidge
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232408
Software de desarrollo de plataforma Web1UnidadITEM 2 Contratacion de los Servicios de Explotacion y Mantencion del sistema de inspeccion municipal, en su ambiente movil, como en su plataforma WEBLa presente OC es por el valor total del contrato, de acuerdo a lo ofertado, sin perjuicio de que se emitan otras por valores mensuales si se requiere. UF 4.416,81 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.416,8067 UF 4.416,8067
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware1UnidadITEM 1 Arriendo de la Plataforma de HardwareLa presente OC es por el valor total del contrato, de acuerdo a lo ofertado, sin perjuicio de que se emitan otras por valores mensuales si se requiere. UF 13.613,45 UF 0,00 UF 0,00 UF 13.613,4454 UF 13.613,4454
Total Neto UF 18.030,2521
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 3.425,7479
TOTAL OC UF 21.456,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.