Orden de Compra. Nº2582-4197-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-56-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-4197-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-56-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-56-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 745750
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Caribean Pharma SpA
Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
R.U.T. 76.830.090-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Caribean Pharma SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241120
Lágrimas artificiales400UnidadLagrimas Artificiales Sin Conservantes/ Sin PreservantesSAV0023 DM - NICOTEARS SOL. OFT. X 20 ML FCO. GOT. (MP), CARBOMER-DEXTRAN-HIDROXIPROPILIMETILCELULOSA, DDM/2186/19, SAVAL, 30-11-2028, venc: 30-11-2028, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000
51212303
Fluoresceína sódica500UnidadFluoresceina TirasMCH0002 DM - TIRA DE FLUORESCEINA OFTALMICA ESTERIL X 100 UNIDADES, TIRAS REACTIVAS, D/M, MEDICAL CHOICE, 30-04-2029, venc: 30-04-2029, Plazo de entrega de 24-48 hrs $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
Total Neto $ 3.925.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 745.750
TOTAL OC $ 4.670.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.