Orden de Compra. Nº2582-45-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 NOV Ord N°01"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-45-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 NOV Ord N°01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-75-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 528200
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
Razón Social TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 77.682.880-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TACHO PRODUCCIONES LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaOrd. N°01/2024 OT 167 Expo Talleres DIDECOORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaOrd. N°01/2024 OT 168 Ceremonia Deportistas DestacadosORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaOrd. N°01/2024 OT 169 Muestra Educativa InterculturalORDEN DE COMPRA DESDE 2582-75-LR20 COORDINACIÓN MÓNICA ESPINOZA HERRERA MESPINOZAH@MUNISTGO.CL 27136000 $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 2.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.200
TOTAL OC $ 3.308.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.