Orden de Compra. Nº2582-55-SE25 "OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 231"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-55-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 231
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 2077,6348
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios12Unidad no definida12 Letreros adhesivos + foam 0.25 x 0.2mt, color 4/0. corte recto doble contacta por el respaldo SEGUN OT 231, PRE OBLIGADO N198Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.776 $ 7.778
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definida1 Letrero Sintra 0.7 x 0.3mt, color 4/0. Corte recto y doble contacto por el respaldo. SEGUN OT 231, PRE OBLIGADO N198Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 3.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.157 $ 3.157
Total Neto $ 10.935
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.078
TOTAL OC $ 13.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.