Orden de Compra. Nº2582-568-SE24 "OC DESDE 2582-36-LQ23 PEDIDO 1623 OT 135"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-568-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 PEDIDO 1623 OT 135
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 72732
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaConfección adhesivos emplacados en foam 6 mm medidas 1,0 x 0,8 mt Color 4/0 más servicio de plotter. Obs: Servicio de corte zona blanca (interior)Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
82101501
Letreros publicitarios4UnidadConfección lienzos Bienvenida Primavera en tela frontlight pvc 380 a 440 grs. de 2,8 x 7,0 mts Color 4/0. Obs: Sellado perimetral y bolsillo superior e inferior de 10 cms. PEDIDO 1623 OT 135Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 88.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.800 $ 352.800
Total Neto $ 382.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.732
TOTAL OC $ 455.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.