Orden de Compra. Nº2582-642-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-29-LQ21 OT 166-168"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-29-LQ21 OT 166-168
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-29-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 531677
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Impryma
Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A.
R.U.T. 76.031.439-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Impryma
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidaMemorándum N°164/2023 Según OT N°167, Pedido N°2497Según Bases de Licitación $ 220.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidamemorándum N°166/2023 Según OT N°168, Pedido N°2500Según Bases de Licitación $ 2.232.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.800 $ 2.232.800
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Impresión de papelería o formularios comerciales1Unidad no definidamemorándum N°163/2023 Según OT N°166, Pedido N°2490Según Bases de Licitación $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 2.798.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 531.677
TOTAL OC $ 3.329.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.