Orden de Compra. Nº2582-703-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-36-LQ23 OT 32-34"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-703-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-36-LQ23 OT 32-34
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 470843,75
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaMemorándum N°190 14.12.2023 OT N°32, PEDIDO N°2595 Cierre Talleres StgoMemorándum N°190 14.12.2023 OT N°32, PEDIDO N°2595 $ 800.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.250 $ 800.250
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaMemorándum N°202 21.12.2023 OT N°33, PEDIDO N°2642 Memorándum N°202 21.12.2023 OT N°33, PEDIDO N°2642 $ 1.615.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.375 $ 1.615.375
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaMemorándum N°203 21.12.2023 OT N°34, PEDIDO N°2644 Sticker Desarrollo EconómicoMemorándum N°203 21.12.2023 OT N°34, PEDIDO N°2644 $ 62.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
Total Neto $ 2.478.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.844
TOTAL OC $ 2.948.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.