Orden de Compra. Nº2582-708-SE24 "OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 158"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-708-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 158
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 5438,74962
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaConfección lámina 9,9x0,3 sustrato autoadhesivo emplacado en foam board 6 mm de 0,6x0,2 mt Color 4/0. Incluye ser. plotter de corte o troquel. Obs: corte recto y ojetillos perimetrales.Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125 $ 10.125
82101501
Letreros publicitarios3Unidad no definidaConfección lámina 0,9x0,3 sustrato autoadhesivo emplacado en foam board 6 mm de 0,9x0,3 mt Color 4/0. Incluye ser. Plotter de corte o troquel. Obs: corte recto y ojetillos perimetrales.Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
82101501
Letreros publicitarios6Unidad no definidaLáminas para tótem de 0,15x0,3 (3 caras), sustrato autoadhesivo emplacado en foam board 6 mm de 0,6x0,2 mt Color 4/0. Incluye ser. plotter de corte o troquel y serv. Armado de tótem. Obs: armar 2 totem de 3 caras iguales c/u. OT 158 PRE OBLIGADO 1100Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 2.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.998 $ 14.000
Total Neto $ 28.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.439
TOTAL OC $ 34.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.