|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2582-75-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
05-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-56-LP11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-56-LP11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
515203680,672269 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Constructora GHG S.A. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA GHG S A
|
|
R.U.T. |
78.570.630-7 |
|
Sucursal |
Constructora GHG S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Unidad | Desarrollo Proyecto y Construccion Piscina Olimpica Cubierta Parque O'Higgins | |
$ 2.711.598.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.711.598.319
|
$ 2.711.598.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.711.598.319
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 515.203.681
|
|
$ 3.226.802.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.