Orden de Compra. Nº2582-79-SE24 "ASEO INTEGRAL MATTA NORTE SUR SEPTIEMBRE 23 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-79-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ASEO INTEGRAL MATTA NORTE SUR SEPTIEMBRE 23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-15-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001.021 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna Santiago
Impuesto 13425545,92
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HGR
Razón Social HORACIO FRANCISCO GONZALEZ ROMAN
R.U.T. 10.057.960-k
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HGR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1Unidad no definidaORDEN DE COMPRA DESDE 2582-15-LR19 Concesión del Servicio Público de Aseo Integral para Sectores Matta Norte y Sur de la comuna de Santiago mes SEPTIEMBRE 2023.ORDEN DE COMPRA DESDE 2582-15-LR19 Concesión del Servicio Público de Aseo Integral para Sectores Matta Norte y Sur de la comuna de Santiago mes SEPTIEMBRE 2023. $ 70.660.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.660.768 $ 70.660.768
Total Neto $ 70.660.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.425.546
TOTAL OC $ 84.086.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.