Orden de Compra. Nº2582-798-SE24 "OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 185"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2582-798-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 185
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2582-36-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
R.U.T. 69.070.100-6
Dirección de Facturación Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
Comuna *
Impuesto 22164,45
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD
Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.130.993-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaConfección laminas reseña foam de 10 mm., sustrato autoadhesivo emplacado en foam board 10mm de 0.7x0.5mt. Color 4/0. Incluye ser, Plotter de corte o troquel. Obs: 1 diseño. corte recto OT 185, PRE OBLIGADO 1339Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775
82101501
Letreros publicitarios14Unidad no definidaConfección laminas foto foam de 10mm., sustrato autoadhesivo emplacado en foam board 10 mm. de 08x06mt. color4/0. incluye serv. Plotter de corte o troquel. Obs:1 de cada foto. Corte recto. OT 185. PRE OBLIGADO 1339Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". $ 7.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.880
Total Neto $ 116.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.164
TOTAL OC $ 138.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.