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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2582-83-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
03-03-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Red de Atención de Tecnología para la Inclusión |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2375000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
cetram |
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Razón Social |
CORPORACION CENTRO DE TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO
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R.U.T. |
65.664.020-0 |
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Sucursal |
cetram |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80101604
| Asesorías en gestión de proyectos | 1 | Unidad no definida | RED DE ATENCIÓN DE TECNOLOGÍA PRA LA INCLUSIÓN, plazo de entrega del servicio 5 meses, según Resolución N°649 y Términos de Referencia. | RED DE ATENCIÓN DE TECNOLOGÍA PRA LA INCLUSIÓN |
$ 12.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.500.000
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$ 12.500.000
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Total Neto
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$ 12.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.375.000
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$ 14.875.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.