|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2582-85-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2582-36-LQ23 OT 234 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2582-36-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLAN |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
69.070.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
208362,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 916 piso 12, Oficina 1204 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
|
Razón Social |
GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.130.993-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GRUPO AG PUBLICIDAD |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82101501
| Letreros publicitarios | 10 | Unidad no definida | Bandera tipo vela curva 2,40x0,8 mt. | Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". |
$ 43.554,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 435.540
|
$ 435.540
|
82101501
| Letreros publicitarios | 10 | Unidad no definida | Base estaca para bandera tipo vela | Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". |
$ 7.778,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 77.780
|
$ 77.780
|
82101501
| Letreros publicitarios | 10 | Unidad no definida | Base x para bandera tipo vela.
OT 234 PRE OBLIGADO 131 | Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". |
$ 14.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 140.000
|
$ 140.000
|
82101501
| Letreros publicitarios | 15 | Unidad no definida | Porta pendón roller banner metálicos 2x1 mt, color 4/0. | Servicio "Sustratos impresos en Inyección Digital y Soportes Publicitarios". |
$ 29.555,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 443.325
|
$ 443.325
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.096.645
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 208.363
|
|
$ 1.305.008
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.