Orden de Compra. Nº2583-1153-SE24 "SOPE 374/ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO/DIDECO - Programa Familias Seguridad y Oportunidades /cfm. DESDE 2583-435-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-435-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1153-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SOPE 374/ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO/DIDECO - Programa Familias Seguridad y Oportunidades /cfm. DESDE 2583-435-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-435-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-435-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501155 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 370507,41
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1PackADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DETALLE TECNICO Y ECONOMICO PARA SER EVALUADO.LISTADO ADJUNTO $ 1.950.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950.039 $ 1.950.039
Total Neto $ 1.950.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.507
TOTAL OC $ 2.320.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.