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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-1153-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOPE 374/ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO/DIDECO - Programa Familias Seguridad y Oportunidades /cfm. DESDE 2583-435-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-435-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2583-435-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
370507,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Pack | ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE ESCRITORIO. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR DETALLE TECNICO Y ECONOMICO PARA SER EVALUADO. | LISTADO ADJUNTO |
$ 1.950.039,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.950.039
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$ 1.950.039
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Total Neto
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$ 1.950.039
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.507
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$ 2.320.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.