Orden de Compra. Nº2583-1197-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-453-L123 S/P 461 JORNADA DE AUTOCUIDADO / SEGURIDAD CIUDADANA / SBN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1197-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-453-L123 S/P 461 JORNADA DE AUTOCUIDADO / SEGURIDAD CIUDADANA / SBN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-453-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 1140501174 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fanny
Razón Social FANNY ADELINE BLANCHARD nan
R.U.T. 24.229.189-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fanny
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Formación, capacitación y entrenamiento de persona1GlobalORNADA DE AUTOCUIDADOS 03 PERSONAS LINEA NRO.4 PROGRAMA PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER JORNADA DE AUTOCUIDADOS 03 PERSONAS LINEA NRO.4 PROGRAMA PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1GlobalJORNADA DE AUTOCUIDADOS 16 PERSONAS LINEA NRO.2 PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER ( SERNAMA EG ) JORNADA DE AUTOCUIDADOS 16 PERSONAS LINEA NRO.2 PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER ( SERNAMA EG ) $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1GlobalJORNADA DE AUTOCUIDADOS 15 PERSONAS LINEA NRO.3 PROGRAMA PREVENCION DEL DELITOJORNADA DE AUTOCUIDADOS 15 PERSONAS LINEA NRO.3 PROGRAMA PREVENCION DEL DELITO $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de personal1GlobalJORNADA DE AUTOCUIDADOS 12 PERSONAS LINEA NRO.1 PROGRAMA CASA DE ACOGIDA JORNADA DE AUTOCUIDADOS 12 PERSONAS LINEA NRO.1 PROGRAMA CASA DE ACOGIDA $ 1.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000
Total Neto $ 3.825.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.825.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.