Orden de Compra. Nº2583-1223-SE19 "SP 423- DIDECO-CAF/ INSUMOS DE PERFUMERIA, LIBRERIA, DEPORTE Y COCINA/ KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-228-R119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1223-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SP 423- DIDECO-CAF/ INSUMOS DE PERFUMERIA, LIBRERIA, DEPORTE Y COCINA/ KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-228-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-228-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 656642,85
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA
Razón Social Comercial Liquidambar Ltda.
R.U.T. 76.597.367-8
Sucursal COMERCIAL LIQUIDÁMBAR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131638
Esmalte de uñas1PackINSUMOS DE PERFUMERÍA SEGÚN DETALLA LINEA 1INSUMOS DE PERFUMERÍA SEGÚN DETALLA LINEA 1, SEGUN FICHA TECNICA Y COTIZACION ADJUNTA $ 2.787.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787.165 $ 2.787.165
49221506
Colchonetas1PackINSUMOS DEPORTIVOS SEGÚN DETALLA LINEA 2INSUMOS DEPORTIVOS SEGÚN DETALLA LINEA 2, SEGUN FICHA TECNICA Y COTIZACION ADJUNTA $ 418.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.960 $ 418.960
14111525
Papel multiuso1PackPAPEL OPALINA Y GOMA EVA SEGÚN LINEA 3PAPEL OPALINA Y GOMA EVA SEGÚN LINEA 3, SEGUN FICHA TECNICA Y COTIZACION ADJUNTA $ 213.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.900 $ 213.900
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor1UnidadOLLA VAPORERA SEGÚN DETALLA LINEA 4OLLA VAPORERA SEGÚN DETALLA LINEA 4, SEGUN LO SOLICITADO $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990
Total Neto $ 3.456.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 656.643
TOTAL OC $ 4.112.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.