Orden de Compra. Nº2583-1248-SE12 "SMAPA-36237 CODOS-TUBERIA-CAÑERIA-DESDE 2583-534-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1248-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2012
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-36237 CODOS-TUBERIA-CAÑERIA-DESDE 2583-534-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-534-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 38619,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2012
TítuloDescripción
sr. proveedor

SEÑOR PROVEEDOR EN EL CASO DE ADJUDICARSE LA COMPRA, LA FACTURACION DEBE SER LA SIGUIENTE: Señor (es): I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU Rut.: 69.070.900-7 Dirección: AVENIDA 5 DE ABRIL Nº0260 Comuna: MAIPU Giro: Administración Pública

 

SR. PROVEEDOR

EN CASO DE ADJUDICARSE LA COMPRA, EL DESPACHO DEBE HACELO EN CAMINO MELIPILLA 7520, BODEGA SMAPA CON EL SR. JOSE VARGAS DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. FONO 5572926

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOMER E.I.R.L.
Razón Social JUAN CARLOS VELOSO URIBE, COMERCIALIZADORA E.I.R.L
R.U.T. 76.151.563-2
Sucursal HOMER E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico20UnidadTUBERIA DE PVC HIDRAULICO CELESTE DE 75 MM.  $ 9.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.820 $ 182.820
40142115
Tubería de plástico5UnidadTUBERIA DE PVC HIDRAULICO CELESTE DE 50 MM  $ 4.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.440 $ 20.440
Total Neto $ 203.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.619
TOTAL OC $ 241.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.