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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-1283-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L117SOPE532/SERVICIO DE ALMUERZO-ASUNTOS INDIGENAS-CFM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Estimado Proveedor, junto con saludar cordialmente, le solicito acepte la cancelación de la orden de compra, por no tener disponibilidad para realizar el servicio el día 30 de noviembre, según correo enviado a la Unidad Técnica.
Saludos Cordiales |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2583-286-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
140220 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Con Peras y Manzanas |
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Razón Social |
Con Peras y Manzanas
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R.U.T. |
76.662.091-4 |
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Sucursal |
Con Peras y Manzanas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | SERVICIO DE COCTELERÍA CON PERTINENCIA INDÍGENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO. | SE ADJUNTA LICITACION N° 1070 RS FOE ORDENES DE COMPRA, |
$ 738.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 738.000
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$ 738.000
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Total Neto
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$ 738.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.220
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$ 878.220
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.