Orden de Compra. Nº2583-1283-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L117SOPE532/SERVICIO DE ALMUERZO-ASUNTOS INDIGENAS-CFM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1283-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-286-L117SOPE532/SERVICIO DE ALMUERZO-ASUNTOS INDIGENAS-CFM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Estimado Proveedor, junto con saludar cordialmente, le solicito acepte la cancelación de la orden de compra, por no tener disponibilidad para realizar el servicio el día 30 de noviembre, según correo enviado a la Unidad Técnica. Saludos Cordiales
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-286-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 140220
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Con Peras y Manzanas
Razón Social Con Peras y Manzanas
R.U.T. 76.662.091-4
Sucursal Con Peras y Manzanas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE COCTELERÍA CON PERTINENCIA INDÍGENA. SEGUN DETALLE ADJUNTO.SE ADJUNTA LICITACION N° 1070 RS FOE ORDENES DE COMPRA, $ 738.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000
Total Neto $ 738.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.220
TOTAL OC $ 878.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.