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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-1355-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2583-789-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REDUCTORES DE VELOCIDAD
TRANSITO Y TRASPORTE
SMC 1218
S/P 23636
CFM |
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Proveniente de Licitación
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2583-789-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
119272,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERTET S A
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R.U.T. |
96.629.430-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161504
| Señales de tránsito | 45 | Unidad | Señales de tránsito | MODULOS DE CAUCHO (LOMO DE TORO) DE 90 C/U CON INSTALACION INCLUIDA PARA SER INSTALADOS EN PSJE. CASTOR/PSJE. POLUCK/PSJE.QUO VADIS/PSJE. KANSAS/ DEBE SER INSTALADO CON PERNOS Y PEGAMENTO |
$ 13.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 627.750
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$ 627.750
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Total Neto
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$ 627.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.272
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$ 747.022
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.