Orden de Compra. Nº2583-1376-SE23 "O.COMPRA DESDE 2583-559-L123/Materiales de Escritorio varios como: Lápices, Cinta Embalaje, Goma de Borrar, Tijeras y otros y Pack de discos DVD/Convenio Imágenes Diagnósticas /DISAM/SP 43659/POS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1376-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-559-L123/Materiales de Escritorio varios como: Lápices, Cinta Embalaje, Goma de Borrar, Tijeras y otros y Pack de discos DVD/Convenio Imágenes Diagnósticas /DISAM/SP 43659/POS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-559-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/784 SALUD - APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 642921,24
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121619
Sacapuntas1GlobalSE SOLICITA PACK DE VARIOS MATERIALES DE ESCRITORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICASADHESIVO BARRA 36 GR. ARTEL. CINTA DE EMBALAJE OFFIONE TRANSPARENTE 48 MM X 40 M GOMA BORRAR MIGA FACTIS S20 LÁPIZ GRAFITO TORRE HEXAGONAL HB N° 2 SACAPUNTAS ELÉCTRICO SDI 170 BLANCO NEGRO TIJERA OFICINA 7,5 19 CM DESTACADOR AMARILLO. ENTREGA 2 DÍAS. $ 546.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.636 $ 546.636
43201811
DVD de lectura y escritura284PackSE SOLICITA PACK DE DISCOS DVD, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICASPACK 50 DISCOS DVD-R 16X4.7GR 120 MIN CURSOR $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.837.160 $ 2.837.160
Total Neto $ 3.383.796
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 642.921
TOTAL OC $ 4.026.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.