Orden de Compra. Nº2583-1529-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-612-L124/ Se solicitan diversos materiales y herramientas de ferretería/ PMI de Establecimientos de Atención Primaria Exenta 511 /DISAM /SP 44368/LGU."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1529-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-612-L124/ Se solicitan diversos materiales y herramientas de ferretería/ PMI de Establecimientos de Atención Primaria Exenta 511 /DISAM /SP 44368/LGU.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-612-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1353 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 261671,61
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1GlobalSE SOLICITAN DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICASSE SOLICITAN DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICA. ENTREGA 3 DÍAS $ 1.377.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.219 $ 1.377.219
Total Neto $ 1.377.219
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.672
TOTAL OC $ 1.638.891


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.