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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-1798-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SMAPA-COMUNICACIONES-TARJETAS DE PRESENTACION-37620 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
75810 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación-Despacho | Facturación:Señor (es): I. Municip.de Maipú, Rut.: 69.070.900-7
Dirección: Av.5 DE ABRIL Nº0260 Comuna: Maipú, Giro: Adm.Pública
Despacho: Avda. Lo
Errázuriz N°789, de Lunes a Viernes de
8:30 A 13:00 Horas, Fono 24028410 |
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Proveedor |
jgon |
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Razón Social |
JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS
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R.U.T. |
6.643.623-3 |
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Sucursal |
jgon |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111815 2239-2-LP15
| Tarjetas promocionales | 1 | | (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 | (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(4)
;SERVICIO POR $ 10.000(2)
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$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 21.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.810
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 474.810
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.