Orden de Compra. Nº2583-1853-R108 "S/P24827/Bebidas/capacitacion/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-1853-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2008
Nombre de la Orden de Compra S/P24827/Bebidas/capacitacion/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P 24827 DEPTO.CAPACITACION/DAF O/C 1639 SMC PTG
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 16530
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social lucia laura ruiz garcia
R.U.T. 6.695.355-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201708
Bebidas de Café87UnidadBebidas de CaféBEbidas 2 1/2 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 87.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.530
TOTAL OC $ 103.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.