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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-1881-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-04-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2583-651-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SP 13646
SEG. CIUDADANA
CMJ |
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Proveniente de Licitación
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2583-651-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
89960,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Maribel Muñoz Caceres
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R.U.T. |
10.382.515-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30171706
| cristal inastillable 4.2 mm | 1 | Global | cristal inastillable 4.2 mm | ADQUISICION E INSTALACION DE 36 VIDRIOS INASTILLABLES 4 MM. DE GROSOR, INSTALACION EN DIFERENTES MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, DENTRO DE MAIPU. VER ARCHIVO ADJUNTO. |
$ 473.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 473.475
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$ 473.475
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Total Neto
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$ 473.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.960
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$ 563.435
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.