Orden de Compra. Nº2583-194-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-135-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-194-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-135-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-135-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Applus
Razón Social APPLUS CHILE S A
R.U.T. 99.533.390-2
Sucursal Applus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1Global-Servicio de Revisiónes técnicas vehiculos livianos -Control de Gases vehiculos livianos -Reapruebo vehiculos livianos -Revisiones técnicas para camiones y carros de arrastre -Analisis de gases para camiones -Reapruebas para camiones y carros de arrastre Se adjudica la suna alzada de 100 UTM mes de Febrero a los precios unitarios ofertados en la licitación Las cantidades son referenciales(se adjunta lsitado de vehiculos ) Los servicios seran prestados mensualmente de acuerdo a los requerimentos de la unidad técnica y pagados con factura mensual que sera entregada en el Dep. de Contabilidad Calle 1° Transversal nro.1940 D.A.F Contabilidad VALORES CON IVA INCLUIDO   $ 3.723.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.723.100 $ 3.723.100
Total Neto $ 3.723.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.723.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.