Orden de Compra. Nº2583-194-SE24 "S/P 54 ADQUISICIÓN DE REGALOS CORPORATIVOS / COMUNICACIONES-ALCALDIA / SBN DESDE 2583-50-L124ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-50-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-194-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra S/P 54 ADQUISICIÓN DE REGALOS CORPORATIVOS / COMUNICACIONES-ALCALDIA / SBN DESDE 2583-50-L124ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-50-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-50-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 187319,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stark
Razón Social Stark SpA
R.U.T. 77.143.742-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stark
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios50UnidadLINEA NRO 2 SET DE LIBRETA Y BOLIGRAFOS LINEA NRO 2 SET DE LIBRETA Y BOLIGRAFOS $ 3.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.650 $ 193.650
80141605
Regalos publicitarios50UnidadLINEA NRO.3 BOTELLA DE VIDRIO CON FUNDA DE SILICONA BOTELLA DE VIDRIO CON FUNDA DE SILICONA $ 9.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.150 $ 471.150
80141605
Regalos publicitarios30Unidad LINEA NRO. 5 POSA VASOS DE MADERA POSA VASOS DE MADERA $ 10.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.090 $ 321.090
Total Neto $ 985.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.319
TOTAL OC $ 1.173.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.