Orden de Compra. Nº2583-2062-SE10 "SP 32600-RR-HH/PILAS TAMAÑO C / KFF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2062-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2010
Nombre de la Orden de Compra SP 32600-RR-HH/PILAS TAMAÑO C / KFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 1138,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Razón Social JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
R.U.T. 7.119.907-K
Sucursal JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas8UnidadPILAS ALCALINAS DURACELL "C ". MEDIANA POR UNIDADPILAS ALCALINAS DURACELL "C ". MEDIANA POR UNIDAD $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
Total Neto $ 7.920
Descuento $ 1.930
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.138
TOTAL OC $ 7.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.