Orden de Compra. Nº2583-213-AG25 "SMAPA-COMUNICACIONES-39458-BLOCK APUNTES, LAPICES CORPORATIVOSgenerada por invitación a compra ágil: 2583-143-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-213-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-COMUNICACIONES-39458-BLOCK APUNTES, LAPICES CORPORATIVOSgenerada por invitación a compra ágil: 2583-143-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/626 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 243200
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturación

-Envío de  documentos tributarios ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla:    dte@asyntec.com

-Rut                                         69.070.900-7

-Giro                                       Actividad de la Administración Pública en General

-Dirección                             Av. 5 de Abril Nº0260

-Forma de Pago                 Crédito

-Fecha vencimiento         30 días después de la emisión

-Ciudad                                 Santiago

-Comuna                              Maipú

- Indicar N° de  Orden de Compra

 -Escribir en una línea la glosa  SMAPA,

-Incluir el código "F3100"

-No Facturar hasta tener la recepción conforme de la entrega física de mercaderías o servicio

Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425,   Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ALEJANDRO
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PUBLICITARIOS JORGE
R.U.T. 76.430.742-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121602
Impresión de rollo grabado1Unidad1.000 CUADERNILLOS 22.5 X 15.5, 500 LAPIZ CORPORATIVOS. VER SOLICITUD CON REQUERIMIENTOS.  $ 1.280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000
Total Neto $ 1.280.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.200
TOTAL OC $ 1.523.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.892.181-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.