Orden de Compra. Nº2583-223-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-64-L124 / Se solicitan Insumos de Telecomunicaciones / Fondo correspondiente a presupuesto Atención Primaria de Salud /DISAM/SP 43753/LGU."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-223-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-64-L124 / Se solicitan Insumos de Telecomunicaciones / Fondo correspondiente a presupuesto Atención Primaria de Salud /DISAM/SP 43753/LGU.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-64-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/99 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 116273,35
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial EseGe SpA
Razón Social COMERCIAL ESEGE SPA
R.U.T. 76.789.242-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial EseGe SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161503
Clavo-tornillo10CajaSE SOLICITA TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X CAJA 1000 UN. SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS ENTREGA 2 DIAS HABILES ACEPTADA OCOMPRA GARANTIA 12 MESES PRODUCTOS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD IMAGENES REFERENCIALES DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION INDICADA CONTACTO: JORGE RAMIREZ CEL: +56954022077 jorge.ramirez@esege.cl $ 6.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.940 $ 64.940
39121717
Montaje de fijador de cable10UnidadSE SOLICITA ORDENADORES 19" 2U PLÁSTICO 12 BLOQUES SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS ENTREGA 2 DIAS HABILES ACEPTADA OCOMPRA GARANTIA 12 MESES PRODUCTOS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD IMAGENES REFERENCIALES DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION INDICADA CONTACTO: JORGE RAMIREZ CEL: +56954022077 jorge.ramirez@esege.cl $ 8.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.930 $ 82.930
27113203
Kit de herramienta para computadores1KitSE SOLICITA KIT HERRAMIENTAS TELECOMUNICACIONES FLUKE PROTOOLS IS60 IGUAL O SUPERIOR SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS ENTREGA 2 DIAS HABILES ACEPTADA OCOMPRA GARANTIA 12 MESES PRODUCTOS ORIGINALES SEGUN SOLICITUD IMAGENES REFERENCIALES DESPACHO INCLUIDO A DIRECCION INDICADA CONTACTO: JORGE RAMIREZ CEL: +56954022077 jorge.ramirez@esege.cl $ 464.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.095 $ 464.095
Total Neto $ 611.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.273
TOTAL OC $ 728.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.