|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2583-23-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-01-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOPE 12/ADQUISICION DE ROLLOS TERMICOS/RRHH/CFMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-6-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
|
Comuna |
Maipú
|
|
Impuesto |
31521 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
25-01-2021 |
|
|
|
Proveedor |
ENGATEL S.A. |
|
Razón Social |
INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELECOMUNICACION
|
|
R.U.T. |
84.273.400-2 |
|
Sucursal |
ENGATEL S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 210 | Rollo | ROLLOS PAPEL TERMICO 80MMX80MTSX13MM PARA RELOJES BIOMETRICOS. | ROLLO PAPEL TERMICO 80X80MTS X13 BLANCO ENTREGA EN 24 HORAS |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 165.900
|
$ 165.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 165.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.521
|
|
$ 197.421
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.