Orden de Compra. Nº2583-2490-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-556-L119/PACK DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DISAM/SP41911/AMS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2490-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-556-L119/PACK DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS/PROGRAMA APOYO A LA GESTION/DISAM/SP41911/AMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-556-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 20140
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Andrea
Razón Social SERVICLINIC SPA
R.U.T. 76.833.183-9
Sucursal Paula Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142108
Almohadillas o compresas de calentar o de refrescar1PackPACK DE COMPRESAS: 2 ARTICULOS SE ADJUNTA FICHA OFERTA ECONOMICA (FOE), EL OFERENTE DEBE COMPLETAR INDICANDO EL VALOR UNITARIO DE CADA ARTÍCULO OFERTADO E INDICAR DIAS DE ENTREGA EN LA FICHA FOE Y ADJUNTARLA AL PROCESO LICITATORIO. PACK DE COMPRESAS: 2 ARTICULOS SE ADJUNTA FICHA OFERTA ECONOMICA FOE, EL OFERENTE DEBE COMPLETAR INDICANDO EL VALOR UNITARIO DE CADA ARTÍCULO OFERTADO E INDICAR DIAS DE ENTREGA EN LA FICHA FOE Y ADJUNTARLA AL PROCESO LICITATORIO. Cantidad: 1 $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000
Total Neto $ 106.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.140
TOTAL OC $ 126.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.