Orden de Compra. Nº2583-2630-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-620-L119/MOBILIARIO/CONVENIO PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL MODELO DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO/DISAM/SP41977/AMS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2630-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-620-L119/MOBILIARIO/CONVENIO PROGRAMA APOYO A BUENAS PRACTICAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL MODELO DE ATENCION DE SALUD INTEGRAL FAMILIAR Y COMUNITARIO/DISAM/SP41977/AMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-620-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 43818,75
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HURTADO SPA
Razón Social COMERCIAL HURTADO SPA
R.U.T. 76.837.115-6
Sucursal COMERCIAL HURTADO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121403
Mesas móviles1UnidadMESA PORTA EQUIPO PVC, BASE CON RUEDAS Y FRENOS MESA PORTA EQUIPO PVC, BASE CON RUEDAS Y FRENOS $ 86.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.680 $ 86.680
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes1PackDETALLE DEL PACK: ( 2 LINEAS), GARANTIA MINIMA 3 MESES, SE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR OFERTE LA TOTALIDAD DEL PACKPACK ESPEJO MAS COLGADOR AROS $ 42.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.789 $ 42.789
52101505
Alfombras sintéticas1PackDETALLE DEL PACK: (2 LINEAS), GARANTIA MINIMA 3 MESES, SE SOLICITA QUE EL PROVEEDOR OFERTE LA TOTALIDAD DEL PACK. PACK BAUL Y ALFOMBRA $ 101.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.156 $ 101.156
Total Neto $ 230.625
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.819
TOTAL OC $ 274.444


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.