Orden de Compra. Nº2583-2660-R107 "S/P 15979/MANTENCION/REPUESTOS/KFF"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2660-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-05-2007
Nombre de la Orden de Compra S/P 15979/MANTENCION/REPUESTOS/KFF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P 15979/MANTENCION SMC 2495 KFF
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 13113,8
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social comercial jnf s.a.
R.U.T. 96.995.670-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1UnidadKits de reparación de frenosPULMON DE SUSPENCION 161015 M-6 $ 69.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.020 $ 69.020
Total Neto $ 69.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.114
TOTAL OC $ 82.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.