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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-2736-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 38388/Desmontaje Aire Acondicionado/Disam/mmm |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
17100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-12-2011 |
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Proveedor |
Voussi |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA VOUSSI LIMITADA
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R.U.T. |
76.053.845-0 |
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Sucursal |
Voussi |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23171906
| Herramientas de Montaje o Desmontaje | 1 | Unidad | Desmontaje de equipo de aire acondicionado de oficina de secretaria e instalación del mismo equipo en oficina de Dirección de Salud. | Desmontaje de equipo de aire acondicionado de oficina de secretaria e instalación del mismo equipo en oficina de Dirección de Salud. |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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Total Neto
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$ 90.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.100
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$ 107.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.