Orden de Compra. Nº2583-276-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-286-COT26 / Se solicitan Artículos de Escritorio y Papelería /Programa Comunitario N°1, Componente N°4 Salud Mental COSAM/ DISAM /SP 44918/LGU."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-276-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-286-COT26 / Se solicitan Artículos de Escritorio y Papelería /Programa Comunitario N°1, Componente N°4 Salud Mental COSAM/ DISAM /SP 44918/LGU.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/593 MUNICIPAL-EXTERNO del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 637154,36
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELMAR CHILE SPA
Razón Social DELMAR CHILE SPA
R.U.T. 77.879.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalSe solicitan Artículos de escritorio y papeleria para Talleres del centro de Salud COSAM. Se adjunta requerimiento con listado y cantidades de los productos, Se solicita completar FOE adjunto o anexar cotización propia con las caracteristicas y cantidades de los productos que ofertan y debe mencionar días de entrega. REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA EVALUAR. Se tomarán en cuenta las ofertas que tengan la totalidad de los productos. OFERTA CONFORME A LO SOLICITADO.* -DESPACHO: GRATIS. -EJECUTIVO: GERKO MARFULL. CONTACTO:GMARFULL @DELMARCHILE.CL +56 9 6868 7271 -CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL NÚMERO INDICADO. $ 3.353.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353.444 $ 3.353.444
Total Neto $ 3.353.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 637.154
TOTAL OC $ 3.990.598


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.