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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-2807-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
25305 SERVICIO DE ONCES SBN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SERVICIO DE ONCES PARA 500 PERSONAS
S/P 25305
IDE/2583-1838-CO08CHILECOMPRAS
COTIZADOR SBN
DEP. C.A.F
DIREC. DIDECO
O/C 2409 SMC
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Proveniente de Licitación
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2583-1838-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
175750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ
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R.U.T. |
5.082.297-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| SERVICIO DE ONCES | 500 | Unidad | SERVICIO DE ONCES | SERVICIO DE ONCES PARA 500 PERSONAS / DIA 01 DE JULIO A LAS 15:30 HRS. EN EL GIMNASIO DEL ESTADIO BUERAS MAIPU |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 925.000
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$ 925.000
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Total Neto
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$ 925.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 175.750
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$ 1.100.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.