Orden de Compra. Nº2583-286-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-82-L125 S/P 131 ADQUISICION DE TALANARIOS DE DENUNCIO Y BLOCK DE HOJAS DE RUTAS / DIPRESEC / SBN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-286-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-82-L125 S/P 131 ADQUISICION DE TALANARIOS DE DENUNCIO Y BLOCK DE HOJAS DE RUTAS / DIPRESEC / SBN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-82-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 630040
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRENTA MILAN GRAF
Razón Social NANCY CONSUELO JUACIDA ALCAÍNO
R.U.T. 7.071.729-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRENTA MILAN GRAF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadTALONARIOS 100/1 " REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES CONDUCTORES "TALONARIOS 100/1 " REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES CONDUCTORES " $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales400UnidadTALONARIOS 100/ 1 "REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DELTA "TALONARIOS 100/ 1 "REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DELTA " $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales680UnidadTALONARIOS DE 25/4 " DENUNCIO "TALONARIOS DE 25/4 " DENUNCIO " $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.972.000 $ 1.972.000
Total Neto $ 3.316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 630.040
TOTAL OC $ 3.946.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.