Orden de Compra. Nº2583-2975-SE19 "SMAPA-OPERACIONES-38511-HERRAMIENTAS-DESDE 2583-623-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-2975-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-38511-HERRAMIENTAS-DESDE 2583-623-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-623-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 11333,5
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
TítuloDescripción
Facturación-Despacho
Facturación: I. Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7, Dirección: Av.5 de  Abril Nº0260 Maipú, Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
Al facturar poner glosa “SMAPA” y enviar a correo  INTERCAMBIO.SMAPA@DOCELE.CL

Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl)
Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Vega jr
Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T. 7.126.205-7
Sucursal Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111707
Llaves ajustables2UnidadLLAVES FRANCESAS 10" STANLEY O SIMILAR LLAVES FRANCESAS 10 STANLEY O SIMILAR $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
27111707
Llaves ajustables2UnidadLLAVES FRANCESAS 6" STANLEY O SIMILAR LLAVES FRANCESAS 6 STANLEY O SIMILAR $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
27111707
Llaves ajustables1UnidadLLAVES FRANCESAS 12" STANLEY O SIMILARLLAVES FRANCESAS 12 STANLEY O SIMILAR $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60102603
Juegos de dados1UnidadJUEGOS DE DADOS CHICHARRA MILIMETRICAS STANLEY O SIMILARJUEGOS DE DADOS CHICHARRA MILIMETRICAS STANLEY O SIMILAR $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
31161511
Tornillos de apriete1UnidadAPRIETA TERMINALES ELECTRICOS STANLEY O SIMILAR APRIETA TERMINALES ELECTRICOS STANLEY O SIMILAR $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
27131512
Destornillador neumático1UnidadHUINCHA DE MEDIR 5 MTS. STANLEY O SIMILAR HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. STANLEY O SIMILAR $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1UnidadCAIMAN DE 8" STANLEY O SIMILARCAIMAN DE 8 STANLEY O SIMILAR $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 59.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.334
TOTAL OC $ 70.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.