Orden de Compra. Nº
2583-2975-SE19
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SMAPA-OPERACIONES-38511-HERRAMIENTAS-DESDE 2583-623-L119
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2583-2975-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
SMAPA-OPERACIONES-38511-HERRAMIENTAS-DESDE 2583-623-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2583-623-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
11333,5
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-01-2020
Título
Descripción
Facturación-Despacho
Facturación: I. Municipalidad de Maipú, Rut.: 69.070.900-7, Dirección: Av.5 de Abril Nº0260 Maipú, Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
Al facturar poner glosa “SMAPA” y enviar a correo INTERCAMBIO.SMAPA@DOCELE.CL
Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl)
Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Vega jr
Razón Social
YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA
R.U.T.
7.126.205-7
Sucursal
Ferreteria Vega jr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111707
Llaves ajustables
2
Unidad
LLAVES FRANCESAS 10" STANLEY O SIMILAR
LLAVES FRANCESAS 10 STANLEY O SIMILAR
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
27111707
Llaves ajustables
2
Unidad
LLAVES FRANCESAS 6" STANLEY O SIMILAR
LLAVES FRANCESAS 6 STANLEY O SIMILAR
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
27111707
Llaves ajustables
1
Unidad
LLAVES FRANCESAS 12" STANLEY O SIMILAR
LLAVES FRANCESAS 12 STANLEY O SIMILAR
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
60102603
Juegos de dados
1
Unidad
JUEGOS DE DADOS CHICHARRA MILIMETRICAS STANLEY O SIMILAR
JUEGOS DE DADOS CHICHARRA MILIMETRICAS STANLEY O SIMILAR
$ 27.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.500
$ 27.500
31161511
Tornillos de apriete
1
Unidad
APRIETA TERMINALES ELECTRICOS STANLEY O SIMILAR
APRIETA TERMINALES ELECTRICOS STANLEY O SIMILAR
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
27131512
Destornillador neumático
1
Unidad
HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. STANLEY O SIMILAR
HUINCHA DE MEDIR 5 MTS. STANLEY O SIMILAR
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.150
$ 2.150
27111706
Llave de tuercas de boca abierta
1
Unidad
CAIMAN DE 8" STANLEY O SIMILAR
CAIMAN DE 8 STANLEY O SIMILAR
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 59.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.334
TOTAL OC
$ 70.984
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.