|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2583-3015-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
15-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2583-1922-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARACION Y MANTENCION REDES AGUA POTABLE.
S/P 25130
SMC 2490 |
|
Proveniente de Licitación
|
2583-1922-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
|
|
R.U.T. |
69.070.900-7 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
100301 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Talleres Metalúrgicos Chile S.A.
|
|
R.U.T. |
93.160.000-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40141702
| Tapa boquilla para Grifos con cadena | 100 | Unidad | Tapa boquilla para Grifos con cadena | TAPAS BOQUILLA PARA GRIFO CON CADENA. |
$ 5.279,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 527.900
|
$ 527.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 527.900
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 100.301
|
|
$ 628.201
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.