Orden de Compra. Nº2583-310-SE23 "O. COMPRA DESDE 2583-111-L123/Limpieza de Techumbres, Canaletas y Bajadas de aguas lluvias de los CESFAM /Fondo Correspondiente a Ppto. APS/DISAM/ SP 43264/ POS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-310-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra O. COMPRA DESDE 2583-111-L123/Limpieza de Techumbres, Canaletas y Bajadas de aguas lluvias de los CESFAM /Fondo Correspondiente a Ppto. APS/DISAM/ SP 43264/ POS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-111-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/87 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 699787,48
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARK SPA
Razón Social GMARK SPA
R.U.T. 77.715.801-5
Sucursal MARK SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111601
Servicios de limpieza de azulejos o techos acústicos1GlobalSE SOLICITA LA LIMPIEZA DE CANALETAS, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA DE CORNISAS, TRAGALUZ, DESTAPE Y LIMPIEZA DE DESAGÜE, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICASLIMPIEZA DE TECHOS, CANALETAS, BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, LIMPIEZA DE CORNISAS, TRAGALUZ, DESTAPE Y LIMPIEZA DE DESAGÚE, SEGÚN EETT EN BASES DE LICITACIÓN. TIEMPO ENTREGA 8 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA ORDEN DE COMPRA. $ 3.683.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.683.092 $ 3.683.092
Total Neto $ 3.683.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 699.787
TOTAL OC $ 4.382.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.