Orden de Compra. Nº2583-348-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-3-L126/SE SOLICITA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44889/AMS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-348-SE26
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 15-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-3-L126/SE SOLICITA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL/ PROGRAMA COMUNITARIO N°2, COMPONENTE 5 PROCESOS APS/DISAM/SP44889/AMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-3-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/79 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 21603
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TRAPPE LTDA
Razón Social Comercial Trappe Limitada
R.U.T. 76.252.666-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TRAPPE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección15UnidadSE SOLICITA: COLETO SOLDADOR. OFERENTE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICACOLETO SOLDADOR. ENTREGA 4 DIAS $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
31211903
Equipo para protección15UnidadSE SOLICITA: POLAINA SOLDADOR. OFERENTE DEBE ADJUNTAR FICHA TECNICAPolaina soldador. ENTREGA 4 DIAS $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.850 $ 53.850
Total Neto $ 113.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.603
TOTAL OC $ 135.303


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.