Orden de Compra. Nº2583-351-AG23 "SP 160-SS-GG / MATERIALES DE FERRETERIA/KFF/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-429-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-351-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SP 160-SS-GG / MATERIALES DE FERRETERIA/KFF/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-429-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 286820,2
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATA-EXTINTORES
Razón Social CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE EXTINTORES, EMPRESA I
R.U.T. 76.772.565-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATA-EXTINTORES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1UnidadSACO DE YESOSACO DE YESO $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410
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Kits de montaje2UnidadTINETAS 22 LITROS DE ACEITE IMPREGNANTE TINETAS 22 LITROS DE ACEITE IMPREGNANTE $ 120.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.030 $ 240.030
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Kits de montaje14UnidadPANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 40W LUZ FRIAPANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 40W LUZ FRIA $ 31.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.518 $ 434.518
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Kits de montaje35UnidadPANEL LED EMBUTIDO DIAMETRO INTERIOR 27,5 Y EXTERIOR 29,5 DE 24 W REDONDOPANEL LED EMBUTIDO DIAMETRO INTERIOR 27,5 Y EXTERIOR 29,5 DE 24 W REDONDO $ 9.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.410 $ 319.410
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Kits de montaje26UnidadBISAGRA PVC PARA VENTANABISAGRA PVC PARA VENTANA $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.368 $ 82.368
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Kits de montaje3UnidadDUCHA TELEFONO CON MANGUERADUCHA TELEFONO CON MANGUERA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
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Kits de montaje12UnidadEQUIPO ESTANCOPOLICARBONATO 1200 MM 40 WEQUIPO ESTANCOPOLICARBONATO 1200 MM 40 W $ 33.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.844 $ 404.844
Total Neto $ 1.509.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 286.820
TOTAL OC $ 1.796.400


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.772.565-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.