Orden de Compra. Nº
2583-351-AG23
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SP 160-SS-GG / MATERIALES DE FERRETERIA/KFF/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-429-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2583-351-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
SP 160-SS-GG / MATERIALES DE FERRETERIA/KFF/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-429-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
286820,2
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATA-EXTINTORES
Razón Social
CARLOS IVAN BRAVO MACIAS, VENTA Y MANTENCION DE EXTINTORES, EMPRESA I
R.U.T.
76.772.565-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATA-EXTINTORES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
1
Unidad
SACO DE YESO
SACO DE YESO
$ 7.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
31162313
Kits de montaje
2
Unidad
TINETAS 22 LITROS DE ACEITE IMPREGNANTE
TINETAS 22 LITROS DE ACEITE IMPREGNANTE
$ 120.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.030
$ 240.030
31162313
Kits de montaje
14
Unidad
PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 40W LUZ FRIA
PANEL LED CUADRADO DE 60 X 60 40W LUZ FRIA
$ 31.037,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 434.518
$ 434.518
31162313
Kits de montaje
35
Unidad
PANEL LED EMBUTIDO DIAMETRO INTERIOR 27,5 Y EXTERIOR 29,5 DE 24 W REDONDO
PANEL LED EMBUTIDO DIAMETRO INTERIOR 27,5 Y EXTERIOR 29,5 DE 24 W REDONDO
$ 9.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319.410
$ 319.410
31162313
Kits de montaje
26
Unidad
BISAGRA PVC PARA VENTANA
BISAGRA PVC PARA VENTANA
$ 3.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.368
$ 82.368
31162313
Kits de montaje
3
Unidad
DUCHA TELEFONO CON MANGUERA
DUCHA TELEFONO CON MANGUERA
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31162313
Kits de montaje
12
Unidad
EQUIPO ESTANCOPOLICARBONATO 1200 MM 40 W
EQUIPO ESTANCOPOLICARBONATO 1200 MM 40 W
$ 33.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404.844
$ 404.844
Total Neto
$ 1.509.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 286.820
TOTAL OC
$ 1.796.400
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.772.565-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.