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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-3832-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SP 1342-ALCALDIA-SERVICIO DE COFFEE BREAK-2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
270157 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CENTRO DE EVENTOS NACIONALES |
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Razón Social |
CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES NACIONALES SPA
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R.U.T. |
76.482.487-3 |
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Sucursal |
CENTRO DE EVENTOS NACIONALES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 300 | | (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 | (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.734.000
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$ 1.734.000
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Total Neto
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$ 1.734.000
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Descuento
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$ 312.120
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 270.157
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.692.037
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.