Orden de Compra. Nº2583-403-SE25 "Se solicitan diversos Electrodomésticos para la Red de Salud Municipal/Programa Comunitario N°2, Componente N°5 APS/ SSGG/ DISAM /SP 44493/LGU/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-112-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-403-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Se solicitan diversos Electrodomésticos para la Red de Salud Municipal/Programa Comunitario N°2, Componente N°5 APS/ SSGG/ DISAM /SP 44493/LGU/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-112-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2583-112-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/211 SALUD-APS del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 452146,99
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OMA
Razón Social OMA SPA
R.U.T. 77.072.745-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103011
Refrigeradores o congeladores de uso general2UnidadSE SOLICITA REFRIGERADOR VERTICAL SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. Incluir en factura código interno de despacho F2400 DISAM FREEZER VERTICAL LFV-100I 80 LTS. LIBERO. ENTREGA 1 DIA, GARANTIA 24 MESES. $ 148.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.460 $ 297.460
24131501
Refrigerador y congelador combinado3UnidadSE SOLICITAN REFRIGERADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. Incluir en factura código interno de despacho F2400 DISAM REFRIGERADOR TOP MOUNT TMF 338 LITROS NO FROST MDRT489MTE50 MIDEA . ENTREGA 1 DIA, GARANTIA 24 MESES. $ 347.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.147 $ 1.041.147
52161505
Televisores convencionales, de plasma y LCD6UnidadSE SOLICITA TELEVISOR SMART-TV 43" SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. Incluir en factura código interno de despacho F2400 DISAM SMART TV CAIXUN LED 43 FHD GOOGLE TV C43V1FG. ENTREGA 1 DIA, GARANTIA 24 MESES. $ 173.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.041.114 $ 1.041.114
Total Neto $ 2.379.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.147
TOTAL OC $ 2.831.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.