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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-418-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
S/P 216 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - DIDECO - CULTURA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
471742 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
banqueteria p y g ltda. |
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Razón Social |
BANQUETERIA Y PRODUCCIONES P Y G LIMITADA
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R.U.T. |
76.071.311-2 |
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Sucursal |
banqueteria p y g ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 719 | | (1114671 )COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134671 | (1114671) COFFEE BREAK DELIVERY - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.559.640
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$ 2.559.640
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Total Neto
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$ 2.559.640
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Descuento
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$ 76.789
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 471.742
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.954.593
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.