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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2583-4550-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2583-1716-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SP 15473
MATERIALES
U.OPERATIVA
OC SMC 4175
JPM |
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Proveniente de Licitación
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2583-1716-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. CINCO DE ABRIL 260 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Maipú
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R.U.T. |
69.070.900-7 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
346199 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. 5 DE ABRIL 0260 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AUSIN HNOS S A
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R.U.T. |
81.293.200-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de accesorios | 200 | Unidad | Kits de accesorios | PINO BRUTO DE 1 X 5 |
$ 760,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.000
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$ 152.000
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31162313
| Kits de accesorios | 300 | Unidad | Kits de accesorios | PLANCHAS DE CHOLGUAN DE 1.52 X 2.44 X 4.8 |
$ 5.567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.670.100
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$ 1.670.100
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Total Neto
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$ 1.822.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 346.199
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$ 2.168.299
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.