Orden de Compra. Nº2583-47-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-44-COT26 SP N°32/Adquis. de art. electricos/Depto.S.S.G.G-Daf/ptg"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-44-COT26 SP N°32/Adquis. de art. electricos/Depto.S.S.G.G-Daf/ptg
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 PRESUPUESTO MUNICIPAL del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna Maipú
Impuesto 316540
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DF SPA
Razón Social COMERCIAL DF SPA
R.U.T. 76.825.223-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL DF SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos100UnidadAdquisición de tubos led, según detalle adjunto.Adquisición de tubos led, según detalle adjunto. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
39121402
Enchufes eléctricos100UnidadAdquisición de enchufes, según detalle adjunto.Adquisición de enchufes, según detalle adjunto. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
39121402
Enchufes eléctricos60UnidadAdquisición de cajas chuqui, según detalle adjunto.Adquisición de cajas chuqui, según detalle adjunto. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
39121402
Enchufes eléctricos1200Metro LinealAdquisición de cordón, según detalle adjunto.Adquisición de cordón, según detalle adjunto. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000
Total Neto $ 1.666.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.540
TOTAL OC $ 1.982.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.