Orden de Compra. Nº2583-521-R108 "S/P/21549/REPARACION DE TRANSEPTOR PORTATIL/OPER."
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Maipú
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2583-521-R108
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 08-02-2008
Nombre de la Orden de Compra S/P/21549/REPARACION DE TRANSEPTOR PORTATIL/OPER.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas S/P/21549/REPARACION DE TRANSEPTOR PORTATIL/OPER. SMC 445
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú
R.U.T. 69.070.900-7
Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDUARDO ANIBAL COLOMA OLIVARES
R.U.T. 10.167.639-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221704
Equipo básico de radio1UnidadEquipo básico de radioSERVICIO DE REPARACION DE TRANSCEPTOR PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO5150 $ 48.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.754 $ 48.754
Total Neto $ 48.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 48.754


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.